財務內控中心

1.負責集團財務管理、資金管理、審計核算、風險管理、內控管理等工作。

2.牽頭組織集團各投資公司(部門)年度預決算工作、半年度及季度經營成果分析會議,對集團全年預算工作精準度負責。

3.修訂和完善集團財務管理類製度、內控風險管理體系、投融資管理體系、資金管理制度等。

4.牽頭建立集團供應商評估體系,有效控制集團採購成本及職務犯罪行為。

5.每月10號向董事會和集團高層提供集團及子公司精準財務信息並做好信息保密工作。

6.對集團公司財務戰略、財務政策、財務制度(包括報銷、預決算制度等)及利潤分配方案的製定、決策提供信息支持,發揮諮詢參謀的作用。

7.強化財務風險的檢測與危機預警功能,建立財務風險監測與危機預警體系。

8.負責檢查、監督各級公司財務機構對集團公司財務戰略、財務政策、財務制度等的貫徹實施情況。

9.組織開展集團內審檢查工作、城市(項目)負責人、職能部門負責人的年度及離任審計。

10.負責制定資金管理計劃,有效各項業務的回款進度、控制供應商收付款、員工報銷與借款支付進度。

11.負責審核集團內外部一切涉及資金收付款的合同,為降低財務風險和內控風險提供專業意見。

12.負責規劃集團最佳資本結構,尋找最佳投資合作方,滿足企業戰略對資本的需要,對集團的投融資、集團理財及資產的保值增值負責。